問題已解決
老師好,我司7月開錯稅率,現(xiàn)在跨月了,準(zhǔn)備紅沖,但是申報的時候彈出是否補開之前已申報的未開票收入,我們不是,怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答點確定就可以的,你在這月紅沖
2019 08/01 13:37
84784957
2019 08/01 13:47
紅沖需要對方寄回發(fā)票嗎?我們現(xiàn)在就可以紅沖,還是等對方申請開具紅字發(fā)票?
郭老師
2019 08/01 13:54
不用退回
對方開了紅字信息表你再開負數(shù)發(fā)票
84784957
2019 08/01 14:01
對方一般什么時候會開紅字信息表?本月申報前還是月底呢?我們要不要打電話去催他呢?
郭老師
2019 08/01 14:15
你跟對方說下,現(xiàn)在就可以開
84784957
2019 08/01 14:34
好,辛苦郭老師了,順便請教多一個問題,附表加計抵減的3本期調(diào)減額是填本期發(fā)生額的數(shù)嗎?
84784957
2019 08/01 14:34
郭老師
2019 08/01 14:34
不是的,不能抵扣的,比如進項轉(zhuǎn)出
84784957
2019 08/01 14:52
哦哦,我們的都可以抵扣,那就按上圖填就行了,對嗎?
郭老師
2019 08/01 15:03
是的,可以的,
84784957
2019 08/01 15:27
不過,計算的進項票,有些是4月之前收到的,當(dāng)時沒認證,7月才認證,這種可以加計抵減嗎?還是一定要開票日期為4月丨號以后的才算?
郭老師
2019 08/01 15:43
當(dāng)月認證的進項都可以
84784957
2019 08/01 15:52
好的,謝謝
郭老師
2019 08/01 15:55
不用客氣的,
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