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老師如果暫估可以實際發(fā)票有誤差怎么做賬報稅呢

84785016| 提問時間:2023 10/13 23:15
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),如果發(fā)票到月底收不到,作暫估,到月初收到發(fā)票做紅沖,然后按照發(fā)票的金額正常記賬就可以,不會影響到稅金,做申報正常報就可以,作暫估的不產(chǎn)生稅。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2023 10/13 23:19
84785016
2023 10/14 08:35
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估10萬,到了紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎
84785016
2023 10/14 08:36
2如果借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估10萬,到了發(fā)票實際是9萬或11萬,怎么做賬報稅呢老師
麗媛老師
2023 10/14 09:09
計提成本,,不做反向分錄,票到了,沖減暫估的應(yīng)付款, 如-果發(fā)票到賬后小于計提數(shù), 借應(yīng)付賬款(暫估) 貸主營業(yè)務(wù)成本, 如果大于計提數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本 1 應(yīng)付賬款(暫估)9 貸銀行存款等10,但是到了年底,如果計提的主營業(yè)務(wù)成本大于發(fā)票,多計提部分要做反向沖減的,這部分在稅法上沒有票不被認(rèn)可的。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
84785016
2023 10/14 13:20
老師不是要做紅沖可以嗎暫估的,然后根據(jù)發(fā)票正常入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,付款兩個分錄嗎
麗媛老師
2023 10/14 14:23
預(yù)提成本一般不建議您頻繁的做紅沖,如果金額過大很容易引起稅務(wù)的關(guān)注,在稅法上只有真實發(fā)生的才允許扣除,不認(rèn)可預(yù)提的成本
84785016
2023 10/14 21:08
那比較少可以按我上面那些操作對嗎做賬,不用報稅吧
84785016
2023 10/14 21:10
但是到了年底,如果計提的主營業(yè)務(wù)成本大于發(fā)票,多計提部分要做反向沖減的,這個具體怎么操作呢老師
麗媛老師
2023 10/14 22:28
建議您不要那樣做,因為您在計提成本的時候,相當(dāng)于您是在操縱利潤,會影響所得稅的金額,否則您這樣操作的意圖是什么呢?這種做法本身就是不合規(guī)的,是稅法不認(rèn)可,按照規(guī)范的流程,您應(yīng)該是在收到票據(jù)的時候確認(rèn)相關(guān)成本,按照實際金額確認(rèn)成本。
麗媛老師
2023 10/14 22:30
借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本
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