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老師,成本暫估怎么做賬,發(fā)票來了怎么沖銷,如果發(fā)票和實際暫估有差距怎么調整

84785040| 提問時間:2023 08/16 22:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:應付賬款-暫估(負數(shù)) 再做正數(shù)分錄 如果多票就計入現(xiàn)在,少了發(fā)票下次來了再沖賬
2023 08/16 22:08
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