問題已解決

老師,成本暫估怎么做賬,發(fā)票來了怎么沖銷,如果發(fā)票和實(shí)際暫估有差距怎么調(diào)整

84785040| 提問時(shí)間:2023 08/16 22:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 再做正數(shù)分錄 如果多票就計(jì)入現(xiàn)在,少了發(fā)票下次來了再?zèng)_賬
2023 08/16 22:08
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~