問題已解決
老師,成本暫估怎么做賬,發(fā)票來了怎么沖銷,如果發(fā)票和實(shí)際暫估有差距怎么調(diào)整
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速問速答您好:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))
再做正數(shù)分錄
如果多票就計(jì)入現(xiàn)在,少了發(fā)票下次來了再?zèng)_賬
2023 08/16 22:08
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