問題已解決
材料暫估,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年了,我在本年匯繳之前開票了,發(fā)票比實(shí)際暫估的少,本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍(lán)字記實(shí)際來的,由于已經(jīng)已轉(zhuǎn)成本了,是不是得還得通過以前年度損益,沖銷成本,比如我去年暫估10萬成本,結(jié)果只來了9萬,先沖銷暫估,再?zèng)_銷成本?做兩筆沖銷分錄?如果是這兩筆分錄如何做呢?
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速問速答你只需要充一筆就行呀,沖的時(shí)候就是借以前年度損益調(diào)整,-10萬貸,應(yīng)付賬款-10萬。
2021 10/24 16:12
陳詩晗老師
2021 10/24 16:13
然后在做正確的處理,借以前年度損益調(diào)整,9萬應(yīng)負(fù)擔(dān)。
陳詩晗老師
2021 10/24 16:13
貸、應(yīng)付賬款等等。后面發(fā)錯(cuò)了,不好意思
84784967
2021 10/24 16:15
因?yàn)椴牧弦呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,直接沖銷成本就行了?如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,再?zèng)_銷庫存估價(jià)?反正都是一筆沖銷?
陳詩晗老師
2021 10/24 16:28
對(duì)的,直接沖成本就行了,你沒必要再去處理材料了。
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