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老師,如果暫估材料單價(jià)比開票單價(jià)高,而且暫估時也列成本了,等發(fā)票到后怎么辦?

84784974| 提問時間:2023 10/14 14:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,來了發(fā)票后調(diào)節(jié),差額只能在本月的成本里
2023 10/14 14:48
84784974
2023 10/14 14:50
來票后暫估紅沖,然后再按發(fā)票正常寫分錄
84784974
2023 10/14 14:50
暫估那月的成本就不管了,正常算當(dāng)月的就行了是嗎?
暖暖老師
2023 10/14 14:52
是的,你的理解是正確的
84784974
2023 10/14 14:54
知道了,謝謝老師
暖暖老師
2023 10/14 14:54
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油哦
84784974
2023 10/14 14:54
老師,但是暫估的成本高了啊,利潤就不準(zhǔn)了吧?這樣沒事嗎?
暖暖老師
2023 10/14 14:55
收到發(fā)票的這個與額就調(diào)整過來了
84784974
2023 10/14 14:59
老師,暫估和發(fā)票數(shù)量一樣,金額是暫估的大,紅沖后材料數(shù)量為0,但還有余額啊
暖暖老師
2023 10/14 15:00
你把余額轉(zhuǎn)為為零就可以了
84784974
2023 10/14 15:02
老師,怎么轉(zhuǎn)?分錄怎么寫?
暖暖老師
2023 10/14 15:04
借生產(chǎn)成本 貸原材料 只是原材料沒有數(shù)量,只有金額的這里是
84784974
2023 10/14 15:07
沒有數(shù)量,這樣寫可以嗎?
暖暖老師
2023 10/14 15:09
可以的,因?yàn)閿?shù)量已經(jīng)是零了
84784974
2023 10/14 15:12
如果是暫估金額比發(fā)票金額大,那紅沖后就是沒庫存,余額是負(fù)數(shù),也可以這樣寫嗎?
暖暖老師
2023 10/14 15:12
可以的,調(diào)整過來就可以的
84784974
2023 10/14 15:15
知道了,謝謝老師
暖暖老師
2023 10/14 15:16
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油哦
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