問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在做23年1月份的賬,發(fā)現(xiàn)22年年底工資多計(jì)提了,我在23年1月份能直接沖減多計(jì)提的工資嗎?工資沒(méi)有發(fā)放,借利潤(rùn)分配未分配貸應(yīng)付職工薪酬嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/13 09:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以1月份沖銷的
2023 10/13 09:26
84785015
2023 10/13 09:27
分錄具體怎么做?
84785015
2023 10/13 09:28
然后22年的本年利潤(rùn)也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面,需要做分錄嗎?小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小鎖老師
2023 10/13 09:29
1你計(jì)提多了,是相反的,借 應(yīng)付職工薪酬 貸? ?利潤(rùn)分配未分配
84785015
2023 10/13 09:31
22年的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分里面,需要在1月份補(bǔ)回來(lái)嗎
小鎖老師
2023 10/13 09:32
不用了,那個(gè)是跨年的
84785015
2023 10/13 09:33
那我直接沖減本年利潤(rùn)嗎?
小鎖老師
2023 10/13 09:34
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84785015
2023 10/13 09:35
那我是不是需要更正22年的匯算清繳的表?
小鎖老師
2023 10/13 09:36
不用,做到2023年也是可以的
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