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老師您好,1月份有進(jìn)項多,留抵稅額705.24,做分錄,借記應(yīng)交稅費-未交增值稅705.24,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅705.24 2月沒業(yè)務(wù),留抵稅705.24,沒結(jié)轉(zhuǎn) 3月,進(jìn)項280,銷項1297.23,留抵稅705.24 借銷項稅1297.23,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1017.23,進(jìn)項稅280 借轉(zhuǎn)出未交增值稅311.99,貸未交增值稅311.99 這樣做對么

84784960| 提問時間:2023 10/06 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 10/06 13:34
84784960
2023 10/06 13:39
這樣明細(xì)賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額呢,705.24
郭老師
2023 10/06 13:42
為什么會有余額, 1月份和3月份合計累計余額沒有的
84784960
2023 10/06 13:43
留抵稅額705.24,3月份全抵了,交311.99,明細(xì)賬未交增值稅余額貸方311.99,對么
84784960
2023 10/06 13:45
您看下我是哪里登錯了么
郭老師
2023 10/06 13:45
對的,是的,是這么做的。
84784960
2023 10/06 13:49
明細(xì)賬是哪里登錯了么?
84784960
2023 10/06 13:49
系統(tǒng)自動出得,分錄就是給您發(fā)的那個那么做的
郭老師
2023 10/06 13:50
這是哪一個科目的明細(xì)?
郭老師
2023 10/06 13:51
這個是哪一個科目的明細(xì)?
84784960
2023 10/06 13:52
余額705.24是轉(zhuǎn)出未交增值稅的,-393.25是未交增值稅的
郭老師
2023 10/06 14:00
最后一個分錄修改成這個 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1017.23 貸未交增值稅1017.23
84784960
2023 10/06 14:02
好的,那以后做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就正常做就可以了是么?
郭老師
2023 10/06 14:08
你好對的 是這么做的
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