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一般納稅人進(jìn)項大于銷項如何做分錄?

84785022| 提問時間:2023 09/21 11:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023 09/21 11:59
84785022
2023 09/21 12:03
進(jìn)項大于銷項的,那個留抵稅額怎么做?
東老師
2023 09/21 12:04
在轉(zhuǎn)出未交增值稅就行的
84785022
2023 09/21 12:04
銷項大于進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅我知道的
84785022
2023 09/21 12:05
這筆分錄每個月都要做嗎?
84785022
2023 09/21 12:05
還是年終做一次
東老師
2023 09/21 12:08
每個月或者是年終做一次都沒問題
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