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各位老師,請教下,這個(gè)月轉(zhuǎn)出以前已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄呀 第一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 第二步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2023 09/14 10:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 可以的,這個(gè)分錄這樣處理是可以的
2023 09/14 10:46
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