問題已解決
月底的時候待認(rèn)證進(jìn)項稅有余額咋做分錄啊
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速問速答不用做分錄,等以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅
2023 09/08 14:32
84785045
2023 09/08 14:34
銷-進(jìn)是負(fù)數(shù),要留抵哦。分錄呢?
家權(quán)老師
2023 09/08 14:37
未認(rèn)證的不用管
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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