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待認證進項稅額認證的分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)有留底稅額怎么做分錄?
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速問速答同學,你好
認證后
借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
有留抵稅額可以不處理,等到銷項稅大于留抵稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)
2021 08/16 12:32
84784979
2021 08/16 12:38
不處理的話,資產(chǎn)負債表的金額不正確呀
文靜老師
2021 08/16 12:40
怎么不正確呢,留抵稅額應交稅費-應交增值稅負數(shù)余額,或者重分類到其他流動資產(chǎn)
84784979
2021 08/16 18:09
忘記是什么錯誤了。資產(chǎn)負債表應交稅費的公式是怎么設置呢?難道是公式錯誤?不能顯示負的
文靜老師
2021 08/16 18:59
手動重分類到其他流動資產(chǎn)
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