問(wèn)題已解決

老師,我建賬應(yīng)付職工薪酬取的真實(shí)的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資費(fèi)用多了之前的,怎么修改呢老師,沖銷管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬也跟著沖減了,欠的工資就不對(duì)了

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2023 09/08 11:08
84784966
2023 09/08 11:33
好的,相當(dāng)于費(fèi)用多記了,都是這么沖銷,直接借方?jīng)_減未分配利潤(rùn),貸各種費(fèi)用科目,對(duì)吧老師
郭老師
2023 09/08 11:38
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784966
2023 09/08 11:42
好的,正上愁沖了好多費(fèi)用怎么做呢,謝謝老師啦
郭老師
2023 09/08 11:49
不用客氣,工作愉快
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