問題已解決

一般納稅人公司,4-5月份房租已暫估入賬:借:管理費用-房租 貸:應付賬款 6月份房租也已做費用入賬:借 管理費用-房租 貸-應付賬款 7月底繳納4月-10月的房租及押金,發(fā)票還未收到,此時發(fā)現(xiàn)前期的房租應付賬款二級科目的收款方錯誤,賬務(wù)如何處理?

84784983| 提問時間:2023 07/31 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款錯誤的 貸應付賬款正確的
2023 07/31 15:35
84784983
2023 07/31 15:43
5-6月2次都是做的借:管理費用-房租 貸:應付賬款呀
郭老師
2023 07/31 15:46
你好,借應付賬款錯誤的 貸應付賬款正確的金額填寫兩次。
郭老師
2023 07/31 15:46
我這種方法是指調(diào)整錯誤的科目,沒有調(diào)整正確。
84784983
2023 07/31 15:50
那摘要如何備注
84784983
2023 07/31 15:52
摘要寫成更正房租收款方可以嗎
郭老師
2023 07/31 15:52
調(diào)整某某賬務(wù)處理就可以的。
84784983
2023 07/31 15:56
那現(xiàn)在支付了所有房租,但是發(fā)票沒有收的,如何入賬?前期入賬 的費用把稅費也包含在內(nèi)了
84784983
2023 07/31 15:59
意思就是比如前期可能費用做成21000元,但實際是18000稅費3000,我現(xiàn)在需要怎么做賬
郭老師
2023 07/31 16:01
借其他應收款 貸銀行存款, 如果是一年以及一年以內(nèi)的,按月借管理費用,貸其他應收款
郭老師
2023 07/31 16:01
你分攤的時候按照不含稅的金額來分攤。如果對方給你開專票。
84784983
2023 07/31 16:05
老師,這塊我還是沒有明白
郭老師
2023 07/31 16:08
你好,具體的哪里不明白,你是提前支付了預付給對方的其他應收款,借方表示對方欠你的,然后你再按月分攤
84784983
2023 07/31 16:13
那按月分攤時前期入賬的費用大于當月實際應入賬的金額
郭老師
2023 07/31 16:14
一你當月賬上的費用大于收到發(fā)票的 正常 因為企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做。
84784983
2023 07/31 16:18
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/31 16:19
不用客氣,工作愉快。
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