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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月份交的房租,今年4月份才收到房租發(fā)票,沒收到發(fā)票之前的分錄是管理費(fèi)用-房租暫估 貸:應(yīng)付賬款某公司暫估 ,4月份收到發(fā)票的時(shí)候,能不能不把之前的借:管理費(fèi)用-房租暫估,貸:應(yīng)付賬款某公司暫估紅沖掉,直接記 借:應(yīng)付賬款某公司,把應(yīng)付賬款某公司余額沖掉?
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速問速答暫估和發(fā)票一樣的可以的
2023 05/31 22:32
84784974
2023 05/31 22:38
就是暫估跟收到的發(fā)票能對上,就可以不用紅沖之前的暫估,直接沖掉應(yīng)付賬款某公司暫估就行了是吧?如果這樣的話,賬上有管理費(fèi)用-房租暫估這個(gè)科目也沒關(guān)系嗎?
84784974
2023 05/31 22:47
不好意思,我的意思是現(xiàn)在應(yīng)付賬款某公司暫估,這個(gè)有余額,我的想法是收到發(fā)票的時(shí)候直接把應(yīng)付賬款某公司暫估余額全部沖掉,不想把去年12月份的暫估的那筆 借管理費(fèi)用-房租暫估 ?貸:應(yīng)付賬款某公司暫估在4月份做一筆分錄紅沖掉可不可以?我覺得太費(fèi)事了
郭老師
2023 05/31 22:55
是的
可以直接沖暫估
不沖費(fèi)用
看到了
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