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計提房租:借:制造費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款-房租款-預(yù)提房租 支付房租款:借:應(yīng)付賬款-房租款-房租到票 貸:銀行存款 房租到票時:借:應(yīng)付賬款-房租款-預(yù)提房租 貸:應(yīng)付賬款-房租款-房租到票 這樣的分錄合理嗎?

84785038| 提問時間:2023 01/31 15:36
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好,這里的出租方,是某某單位嗎??
2023 01/31 15:36
84785038
2023 01/31 15:37
有單位也喲個人的那種
鄒老師
2023 01/31 15:38
你好,對方是單位的,計提的時候,貸方是應(yīng)付賬款 對方是個人的,計提的時候,貸方是其他應(yīng)付款? 房租到票時,把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做房租的分錄
84785038
2023 01/31 16:06
那我到票的時候直接省掉紅沖,用下面的分錄可以嗎?單位的,房租到票時:借:應(yīng)付賬款-房租款-預(yù)提房租 貸:應(yīng)付賬款-房租款-房租到票
鄒老師
2023 01/31 16:07
你好,沒有這樣的處理方式?
84785038
2023 01/31 16:19
那如果房租發(fā)票會在1-2月后才收到,比如1月份計提,2月份支付,3月份才到票,那要到3月份再紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做賬嗎
鄒老師
2023 01/31 16:19
你好,是的,是這樣的
84785038
2023 01/31 16:21
然后我們主營業(yè)務(wù)是工程,在外面的租房也是為了我們的主營業(yè)務(wù)服務(wù),那貸方可以統(tǒng)一是預(yù)付賬款嗎,計提的時候
鄒老師
2023 01/31 16:22
你好,計提房租的時候,不涉及預(yù)付賬款
84785038
2023 01/31 16:24
那為什么有些人說新會計準(zhǔn)則是這樣,以前是長期待攤費(fèi)用
鄒老師
2023 01/31 16:24
你好,計提房租的時候,不涉及預(yù)付賬款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785038
2023 01/31 16:33
網(wǎng)上有這樣做的
鄒老師
2023 01/31 16:34
你好,計提房租的時候,不涉及預(yù)付賬款 計提房租的時候,通過?預(yù)付賬款? 是錯誤的?
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