問題已解決

老師,請問一下我在1月份開了免稅的發(fā)票,現(xiàn)在稅額顯示 是有余額的,我是直接將金額直接填進表里去算的這多出來的免稅的稅額應該怎么來沖掉 開的是稅率是免稅做分錄的時候不含稅收入是對的上的,但是就是稅額這里,因為是開的是免稅的,導致這開了免稅的稅額多出來了

84785029| 提問時間:2023 07/17 17:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是這樣處理,您開的發(fā)票稅率是免稅的,這樣代發(fā)不體現(xiàn)應交稅費 咱要是收入是對的,那就把多寫的應交稅費紅沖掉。
2023 07/17 17:11
84785029
2023 07/17 17:41
要怎么做分錄紅沖掉
玲老師
2023 07/17 17:42
你好 原來一樣分錄金額負數(shù)? 是不是借方應收也多記了呢?
84785029
2023 07/17 17:59
沒有的 老師謝謝
84785029
2023 07/17 18:01
免稅的我是直接就用那個數(shù)加進不含稅收入來算稅額
玲老師
2023 07/17 18:33
因為咱是稅率是免稅的,說明沒有稅款。比如開免稅的發(fā)票100。 就是借銀行存款100貸主營業(yè)務收入100。 你看一下你是不是這種處理的收入的金額確認的對不對?
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