問題已解決
老師,請問一下我在1月份開了免稅的發(fā)票,現(xiàn)在稅額顯示 是有余額的,我是直接將金額直接填進(jìn)表里去算的這多出來的免稅的稅額應(yīng)該怎么來沖掉 開的是稅率是免稅做分錄的時候不含稅收入是對的上的,但是就是稅額這里,因為是開的是免稅的,導(dǎo)致這開了免稅的稅額多出來了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是這樣處理,您開的發(fā)票稅率是免稅的,這樣代發(fā)不體現(xiàn)應(yīng)交稅費
咱要是收入是對的,那就把多寫的應(yīng)交稅費紅沖掉。
2023 07/17 17:11
84785029
2023 07/17 17:41
要怎么做分錄紅沖掉
玲老師
2023 07/17 17:42
你好 原來一樣分錄金額負(fù)數(shù)?
是不是借方應(yīng)收也多記了呢?
84785029
2023 07/17 17:59
沒有的 老師謝謝
84785029
2023 07/17 18:01
免稅的我是直接就用那個數(shù)加進(jìn)不含稅收入來算稅額
玲老師
2023 07/17 18:33
因為咱是稅率是免稅的,說明沒有稅款。比如開免稅的發(fā)票100。
就是借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100。
你看一下你是不是這種處理的收入的金額確認(rèn)的對不對?
閱讀 320