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現(xiàn)在開的發(fā)票直接出來免稅 也沒用稅額 分錄要怎么做呢

84784974| 提問時間:2022 05/09 17:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸主營業(yè)務收入
2022 05/09 17:52
84784974
2022 05/09 17:53
應交稅費 應交增值稅這里 一點都不體現(xiàn)了嗎
郭老師
2022 05/09 17:54
不需要體現(xiàn)的沒有稅額,沒有應交稅費,應交增值稅。
84784974
2022 05/09 17:56
好的? 4月份開錯了一張金額? 沒有做廢? ,現(xiàn)在5月份是不是要開具一張紅字去沖銷啊?
84784974
2022 05/09 17:56
分錄要怎么做啊
郭老師
2022 05/09 17:59
哦,對的,是的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù), 然后在做正確的借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
84784974
2022 05/09 18:07
4月份還是做正數(shù)的 5月份做負數(shù)的是嗎?
郭老師
2022 05/09 18:08
對的,是的,是這么做的。
84784974
2022 05/09 18:09
是不是4月做:借:應收賬款? 貸主營業(yè)務收入,? 5月開具紅字發(fā)票 借:應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)? ?
84784974
2022 05/09 18:10
為什么要做負數(shù),而不是做相反的分錄呢
郭老師
2022 05/09 18:11
好對的是的,因為軟件做賬收入它的發(fā)生額在貸方的意思啊,那你放發(fā)生了借發(fā)放的貸方負數(shù)就是啦,如果你放到借方的話,會影響你的科目余額表和利潤表不一致,不相信的可以試一下的。
84784974
2022 05/09 18:14
好的,謝謝,講的很清楚
郭老師
2022 05/09 18:14
不用客氣 工作愉快
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