問題已解決
一般納稅人收到的進(jìn)項票已經(jīng)抵扣,但發(fā)票有誤怎么辦
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速問速答你好;? ?你開紅字信息表給銷售方; 銷售方開紅字發(fā)票紅沖; 然后重新開票給你? ?
2023 07/17 11:51
84785033
2023 07/17 11:51
紅字信息表怎么開具?
meizi老師
2023 07/17 11:53
開票系統(tǒng)去開的; 你什么開票系統(tǒng)的?
84785033
2023 07/17 11:54
航天的稅盤
84785033
2023 07/17 11:54
登錄稅控盤版開票軟件,依次點擊【發(fā)票管理】-【紅字發(fā)票管理】-【增值稅發(fā)票紅字信息表填開】彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,選擇購買方或銷售方申請,銷售方申請需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼和開票日期,點擊【確定】,系統(tǒng)會帶出對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的信息,確認(rèn)無誤后點【保存】-【上傳】;然后點【紅字發(fā)票管理】-【增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載】設(shè)置好下載保存地址,點擊【下載】即可。
84785033
2023 07/17 11:55
問的稅務(wù)局,是開好之后,然后給銷售方,銷售方在開具紅字發(fā)票就可以是嗎
84785033
2023 07/17 11:55
開錯的發(fā)票就對方重新開,是這個意思嗎
meizi老師
2023 07/17 12:07
,單擊“發(fā)票管理”-“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”?
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