問題已解決

跨年取得的發(fā)票有誤,進項稅已經(jīng)抵扣過,紅沖后又重新取得等額的專票,稅怎么辦?還用交納嗎?

84784974| 提問時間:2023 12/21 21:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是需要交稅的,需要
2023 12/21 21:24
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