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增值稅稅費比發(fā)票稅額少0.01,怎么辦,已經(jīng)提交了,然后這個0.01我怎么調(diào)賬啊

84784952| 提問時間:2023 07/12 12:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 差額計入營業(yè)外收入
2023 07/12 12:30
84784952
2023 07/12 12:39
分錄怎么做啊
84784952
2023 07/12 12:40
我看網(wǎng)上說的是借記營業(yè)外支出 貸記應交稅費 這樣我總感覺是錯的
小菲老師
2023 07/12 12:41
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅0.01 貸:營業(yè)外收入0.01
84784952
2023 07/12 12:42
那我報企業(yè)所得稅的時候,這個營業(yè)收入要加上這個0.01嗎
小菲老師
2023 07/12 12:42
同學,你好 嗯嗯,是的
84784952
2023 07/12 12:43
好的,謝謝
小菲老師
2023 07/12 12:44
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
84784952
2023 07/12 12:48
這個我稅少交了0.01 也就是相當于我收入多了0.01,對吧 那這個貸方計入營業(yè)外收入,那不是收入少了嗎
小菲老師
2023 07/12 12:49
同學,你好 這個我稅少交了0.01 也就是相當于我收入多了0.01 是的
84784952
2023 07/12 12:49
老師,還在嗎??
小菲老師
2023 07/12 12:50
同學,你好 這個我稅少交了0.01 也就是相當于我收入多了0.01 是的
84784952
2023 07/12 12:50
那這個你說的分錄,是這樣做的嗎,我有點搞混了 我少交了,我貸記營業(yè)外收入,這意思不是收入少了嗎
小菲老師
2023 07/12 12:53
同學,你好 營業(yè)外收入是屬于損益類的科目,借方表示減少,貸方表示增加。
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