問題已解決

我上個月的銷售 已經(jīng)收款入賬未開票,這個月開了發(fā)票,上個月做賬的時候銷項(xiàng)稅額少了0.01,做了營業(yè)外,(如下圖)那我這個月拿發(fā)票下賬的時候是沖多少?少沖0.01嗎?還是按發(fā)票上面的銷項(xiàng)稅額沖呢?另外,發(fā)票比銀行存款還多0.01,怎么辦呢?

84785012| 提問時間:2023 01/09 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你交稅的時候是多了交了一分錢,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅做這個。
2023 01/09 12:21
84785012
2023 01/09 14:07
嗯,老師我可能沒表達(dá)清楚,就是上面那兩個分錄 是已經(jīng)發(fā)生 交完稅的,我們銷售一筆收銀行存款46994.5,然后交了銷項(xiàng)稅5406.45,然后因?yàn)樾?shù)點(diǎn)的問題嗎,就做了上面那兩個分錄。但是現(xiàn)在開了發(fā)票 是下面那兩行,合計(jì)比銀行存款多了一分錢。我就不知道現(xiàn)在要沖哪個數(shù)?然后要按照發(fā)票怎么做分錄了?
郭老師
2023 01/09 14:12
借營業(yè)外支出,待應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),做了這個你的應(yīng)收賬款為什么要調(diào)整,他不需要調(diào)整的。
郭老師
2023 01/09 14:12
是為了體現(xiàn)多交了一分錢做的這個,如果你這個理解不了的話,我給你寫了一個分錄,不是嗎?
84785012
2023 01/09 14:20
我沒有調(diào)整應(yīng)收賬款?。浚烤褪乾F(xiàn)在開發(fā)票的數(shù)是下面那兩行,然后我要怎么做沖的分錄和正常的分錄,我不知道按照哪個數(shù)值來做了
郭老師
2023 01/09 14:20
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)0.01 這是四舍五入的差異 銷售額不用動
84785012
2023 01/09 14:22
不是 老師 就是現(xiàn)在開了發(fā)票 我不是要把上期無票的帳沖了在做嗎?沖的是哪個分錄???還是兩個分錄都沖掉
郭老師
2023 01/09 14:23
沖發(fā)票上的最左邊的第一個
84785012
2023 01/09 14:27
把左側(cè)分錄做相反的沖掉,然后按發(fā)票做,多的一分錢做營業(yè)外收入是不是老師?
郭老師
2023 01/09 14:29
這個你看下你申報(bào)的時候有紅沖嗎?如果紅沖的話可以的,你申報(bào)的時候也有差異的話可以 沒有差異就不要管了。
84785012
2023 01/09 14:39
申報(bào)的時候也跟發(fā)票一致,比左邊分錄多一分,那怎么辦啊
郭老師
2023 01/09 14:39
你好,差額可以沖營業(yè)外支出,也可以跟你上面的一樣做營業(yè)外收入。
84785012
2023 01/09 14:44
把上面兩個分錄做相反的沖掉,然后按發(fā)票做,多的一分錢做營業(yè)外收入是不是老師?
郭老師
2023 01/09 14:46
可以的,可以這么做的
郭老師
2023 01/09 14:46
做其中的一個就可以的,你要么紅沖之前的營業(yè)外支出,要么你做營業(yè)外收入。
84785012
2023 01/09 15:00
老師 只紅沖右邊的分錄的話,按照發(fā)票應(yīng)該咋做呢?
郭老師
2023 01/09 15:03
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入-41588.06 應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)-5406.44
84785012
2023 01/09 15:09
老師 是這樣的嗎?
郭老師
2023 01/09 15:11
是的,是這么做的,是這么理解的。
84785012
2023 01/09 15:18
老師 別的分錄都不用做了是不是??那結(jié)賬咋結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>
郭老師
2023 01/09 15:19
你好,結(jié)果手機(jī)就可以的是十二月份的嗎?如果是的話,再加上一個本年利潤。
84785012
2023 01/09 15:20
老師 那個一級科目選不了咋辦???
郭老師
2023 01/09 15:25
你好,這個需要萬下軟件售后。
郭老師
2023 01/09 15:25
你好,這個需要問一下你軟件售后。
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