問題已解決

上個月申報增值稅的免抵退未開具發(fā)票銷售額比這個月實際開具的少了0.01,該怎么處理

84785033| 提問時間:2022 03/07 10:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,這個月可以多開具一分就補(bǔ)上差異了
2022 03/07 10:37
84785033
2022 03/07 10:50
我申報的是1月份的,2月開的發(fā)票,現(xiàn)在要申報2月份的增值稅,我該怎么填呢
暖暖老師
2022 03/07 10:51
增值稅按照開具的發(fā)票金額申報肯定的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~