問題已解決

老師,請(qǐng)問,我之前期的社保費(fèi)和工資都是一起計(jì)提的,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來計(jì)提呢?

84785000| 提問時(shí)間:2023 07/11 11:51
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),我們也是這樣的分錄,不用分開
2023 07/11 11:51
84785000
2023 07/11 11:53
那怎么統(tǒng)計(jì),管理費(fèi)用工資那部分和社保部分的總額呢?
venus老師
2023 07/11 11:54
同學(xué),你在設(shè)置應(yīng)付職工薪酬——社保 里面就是呀
84785000
2023 07/11 11:58
好的,謝謝!還有請(qǐng)問,同事費(fèi)用報(bào)銷,我都是:借:費(fèi)用,貸:銀行存款,那我要怎么調(diào)整,到可以統(tǒng)計(jì)每個(gè)同事的報(bào)銷費(fèi)用總額呢?
venus老師
2023 07/11 12:42
這個(gè)你只能做費(fèi)用臺(tái)賬,
84785000
2023 07/11 12:45
好的 謝謝
venus老師
2023 07/11 12:45
好的呢同學(xué)祝你生活愉快
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