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老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,可以退稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?

84784979| 提問時(shí)間:2023 07/08 19:39
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!那就是要退稅,需要寫退稅的分錄
2023 07/08 19:56
丁小丁老師
2023 07/08 19:57
這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄還是要寫,未交增值稅是借方余額,同時(shí)確認(rèn)出口退稅和免抵稅額分錄
丁小丁老師
2023 07/08 19:58
具體會(huì)計(jì)分錄如下:對(duì)于“剔稅”,借:應(yīng)交稅金———未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅;對(duì)于“抵稅”,借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅);對(duì)于“尺度”,借:應(yīng)收補(bǔ)貼款,貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅);對(duì)于“比較”,借:銀行存款,貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款。
84784979
2023 07/09 10:15
那么這個(gè)分錄里怎么體現(xiàn)多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,作為退稅了呢?
丁小丁老師
2023 07/09 12:16
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)就是要退的了
84784979
2023 07/09 17:27
那在分錄里也要提現(xiàn)多少的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成了退稅啊?不然明細(xì)賬上面怎么平呢?進(jìn)項(xiàng)稅那里還有金額,不轉(zhuǎn)出
84784979
2023 07/09 17:28
字寫錯(cuò)了,體現(xiàn)
丁小丁老師
2023 07/09 17:35
您好!生產(chǎn)企業(yè)退的不是進(jìn)項(xiàng),和外貿(mào)企業(yè)不同,它是按照免抵退稅方法算出來的應(yīng)退稅額,做完這些憑證就可以了
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