問題已解決

老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?

84784965| 提問時間:2023 07/07 14:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023 07/07 14:07
84784965
2023 07/07 14:07
就直接紅沖就可以了嗎?
小菲老師
2023 07/07 14:08
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784965
2023 07/07 14:08
正常情況下,我上面的分錄是對的吧?
小菲老師
2023 07/07 14:08
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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