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老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?

84784972| 提問時間:2021 06/21 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021 06/21 09:39
84784972
2021 06/21 09:49
損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候本來是盈利1000的,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回10000,損益表還是盈利的,是不是對的
郭老師
2021 06/21 09:52
你好,你沖了暫估之后還得做一個按發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784972
2021 06/21 09:56
按照本月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖以前年度成本的時候是這樣的情況
郭老師
2021 06/21 09:58
你好,按照本月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個是什么意思?
郭老師
2021 06/21 09:58
怎么還按照收入來結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84784972
2021 06/21 10:08
當月收入當月結(jié)轉(zhuǎn)成本與紅沖暫估的不應(yīng)該是倆回事嗎?
84784972
2021 06/21 10:09
是不是我當月收入少,紅沖的成本太多了,所以是負數(shù)
郭老師
2021 06/21 10:12
你好,現(xiàn)在只考慮你的暫估,只要是發(fā)票到了你之前暫估的全部紅沖,然后再做發(fā)票的,相當于之前做的全部都紅沖,然后再重新做一遍。
郭老師
2021 06/21 10:12
結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動結(jié)轉(zhuǎn)。你看一下,你的成本只有負數(shù),沒有正數(shù)的,怎么。
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