問題已解決

老師好,想問下上月我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但是到當(dāng)月我實(shí)際繳納的增值稅只有10萬,那未見增值稅5萬的差額我該怎么辦呢?

84785042| 提問時(shí)間:2023 07/06 17:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
關(guān)鍵是這個差額5萬是怎么回事?
2023 07/06 17:53
84785042
2023 07/06 17:56
分錄是在上月結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的數(shù),實(shí)際繳納是根據(jù)開票臺賬和進(jìn)項(xiàng)抵扣后得出來的數(shù),兩者之間有差額
家權(quán)老師
2023 07/06 17:59
那么你要查那個數(shù)據(jù)是正確的,哪個數(shù)據(jù)符合下邊這個公式? 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
84785042
2023 07/06 18:02
實(shí)際繳納的符合,就是實(shí)際做賬的時(shí)候有些項(xiàng)目的發(fā)票不是及時(shí)拿到的,認(rèn)證時(shí)間跟入賬時(shí)間不一致,所以未交增值稅也有差額,我要怎么規(guī)避這種問題呢老師?
家權(quán)老師
2023 07/06 18:03
那就要重新做結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100000
84785042
2023 07/06 18:05
反結(jié)賬回去重新改分錄嗎?我看好多人說可以做沖銷差額的分錄
家權(quán)老師
2023 07/06 18:05
就是反結(jié)賬回去做的哈,現(xiàn)在是月初。沖銷差額還是要在上個月做
84785042
2023 07/06 18:08
反結(jié)賬回去改分錄就不用做沖銷的分錄了吧
家權(quán)老師
2023 07/06 19:14
是的,改了分錄就不用再做沖銷分錄了
84785042
2023 07/06 19:59
那我能直接沖銷差額不用反結(jié)賬嗎
家權(quán)老師
2023 07/06 20:40
直接改分錄,不管是否沖銷都要反結(jié)賬,因?yàn)槭巧显碌臉I(yè)務(wù)
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