問題已解決
老師你好 我公司去年收到一筆費用發(fā)票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進項 今年這筆發(fā)票對方開具了紅字信息表 紅字發(fā)票給我們, 我們?nèi)绾翁幚碜鲑~?
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速問速答去年的你補上借應交稅費應交增值稅進項
貸其他付款,然后今年借其他應付款
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
2023 06/30 14:30
84784954
2023 06/30 14:38
這個不用做以前年度損友調整嗎?
郭老師
2023 06/30 14:40
不對的,是的,不用的,對方已經(jīng)紅沖了。
84784954
2023 06/30 14:41
因為我們以前掛帳都是在預付賬款科目 需要做到其他應付款嗎?
郭老師
2023 06/30 14:46
那你把上面的其他應付款改成預付賬款。
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