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老師,公司有留抵稅額,增值稅申報表的留抵和科目余額表的留抵不一樣,您幫我看下哪里錯了,怎么調(diào)賬,這個是4月份的申報,之前留抵是10858.10,3月份的申報表留抵一致。
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速問速答你好;? 如果3月一起是 數(shù)據(jù)一致的;說明 3月沒有錯誤; 那你就檢查4月; 你做賬的數(shù)據(jù) 和你申報表; 一筆筆核對明細(xì); 看是不是因為結(jié)轉(zhuǎn)金額不對或者是方向?qū)е碌腻e誤? ?
2023 06/25 09:43
84784995
2023 06/25 09:46
4月份銷項大于進(jìn)項,有留抵老師說不用做賬。銷項進(jìn)項是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,您看金蝶科目余額表未交增值稅借方280,增值稅申報表和科目余額表就差這個280。
meizi老師
2023 06/25 09:47
你好; 對的; 也是一起結(jié)轉(zhuǎn)下; 這樣好判斷你留抵進(jìn)項稅 和賬上的數(shù)據(jù)是否一致 ; 如果差異280元; 去看看你 稅盤的 服務(wù)費看是不是 申報的數(shù)據(jù)不對或者是賬上做的不對; 你看看賬上怎么做的?
84784995
2023 06/25 09:49
增值稅申報表的留抵應(yīng)該是和應(yīng)交稅費一致,還是留抵稅額一致呢。
meizi老師
2023 06/25 09:51
你好;? ?正常是了如果你留抵進(jìn)項稅了? 那么 留抵進(jìn)項稅是? 等于你賬上未交增值稅借方的金額的??
84784995
2023 06/25 09:55
稅盤服務(wù)費我都是用微信支付的,沒做進(jìn)賬里面的,之前會計交接就有這個未交增值稅借方280,如果找不出原因,怎么處理
meizi老師
2023 06/25 09:55
你好; 那你要補做哈; 你賬上沒有做; 但是你申報表如果報了這個數(shù)據(jù); 你就有差異金額的?
84784995
2023 06/25 10:02
怎么入賬呢,分錄是什么,用微信支付的
meizi老師
2023 06/25 10:04
你好;? 借管理費用-? 稅盤費貸銀行存款; 抵減 “借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅= 減免稅額 貸管理費用? ?”
84784995
2023 06/25 10:08
我是微信支付的,怎么是銀行存款呢。
meizi老師
2023 06/25 10:09
你如果是公司微‘’信支付的? 、貸方做其他貨幣資金 ; 如果是個人微‘’信支付的; 貸方做 其他應(yīng)付款即可 ; 現(xiàn)在主要是? 看你? 管理費用這個科目 做了沒有; 申報數(shù)據(jù)報對了沒有;??
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