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增值稅留抵抵欠稅,是帶有留抵的申報表去抵欠稅的嗎

84784958| 提問時間:2023 01/29 09:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是的,就是留底的那個去欠
2023 01/29 09:53
84784958
2023 01/29 09:55
請問具體怎么操作?。?/div>
小鎖老師
2023 01/29 09:56
留底稅額這個金額有吧,然后申報的本期時候,直接帶入上期留底稅額
84784958
2023 01/29 10:09
是不是一定要把發(fā)票先認證,然后填寫申報表,然后才能抵啊?
小鎖老師
2023 01/29 10:10
對的,否則不會形成留底
84784958
2023 01/29 10:25
現(xiàn)在稅局網(wǎng)站上稅費繳納那邊已經(jīng)出現(xiàn)了《增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅通知書》和相關稅額,我是不是把發(fā)票認證了,申報表重新更正,這邊數(shù)字就會自動變化???
小鎖老師
2023 01/29 10:26
認證的話,下個月才會變
84784958
2023 01/29 10:28
也就是說我下個月申報增值稅時,把進項發(fā)票都認證了,然后申報增值稅報表,報完之后,這邊數(shù)據(jù)就會自動改變?。?/div>
小鎖老師
2023 01/29 10:28
嗯對是這個意思的
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