問題已解決

老師您好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票了,我的賬這樣做;借原材料(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 貸應(yīng)付賬款(紅字)對不對?

84784953| 提問時間:2023 06/21 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)不要寫紅字 要貸方轉(zhuǎn)出
2023 06/21 15:52
84784953
2023 06/21 15:56
能幫我寫下分錄嗎?謝謝老師
樸老師
2023 06/21 16:02
借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784953
2023 06/21 16:04
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
樸老師
2023 06/21 16:08
同學(xué)你好 對的 是這樣
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