問題已解決

老師你好,咨詢一下建筑企業(yè)跨年暫估成本并結轉之后,第二年該怎么充紅 這是暫估是做的分錄??缒曛鬀_紅怎么做呢? 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣子做分錄對不 還是按照以前的分錄直接負數(shù)沖紅就可以了

84785003| 提問時間:2023 06/12 14:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 做跨年調整的分錄就可以
2023 06/12 15:03
84785003
2023 06/12 15:05
就是不會跨年怎么做分錄
84785003
2023 06/12 15:06
我現(xiàn)在要把以前暫估結轉的沖紅才能做發(fā)票在正常結轉
樸老師
2023 06/12 15:13
同學你好 就是你上面的分錄
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