問(wèn)題已解決

老師,我上個(gè)月抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,上個(gè)月也入賬了,但是上個(gè)月月底的時(shí)候紅沖了,供應(yīng)商那邊也給我們開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在我要怎么做這張負(fù)數(shù)發(fā)票的賬呢?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做呢?(報(bào)稅和做賬分別怎么做呢)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/07 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
收到負(fù)數(shù)發(fā)票,把原來(lái)入賬的那筆分錄不變,金額用負(fù)數(shù)。然后抵扣的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 06/07 11:41
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