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假如我上個月的抵扣的進項發(fā)票,供應商給紅沖了,我這個月是要 進項轉(zhuǎn)出 直接補交稅款呢?還是說我有進項發(fā)票可以抵稅款呢?

84784972| 提問時間:2023 12/30 13:39
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84784972
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
進項發(fā)票是這個月開給我的呢。我是上個月的發(fā)票紅沖了。
2023 12/30 13:44
84784972
2023 12/30 13:46
就是上個月的進項又被供應商紅沖了。
84784972
2023 12/30 13:46
然后這個月別的供應商又開出進項發(fā)票。
84784972
2023 12/30 14:01
上個月的進項發(fā)票我抵扣了,這個月的供應商給紅沖了。
84784972
2023 12/30 14:03
我現(xiàn)在是有別的供應商開出了進項發(fā)票可以抵扣。還是說要進項轉(zhuǎn)出直接交稅款呢。
郭老師
2023 12/30 13:40
你好進項轉(zhuǎn)出有對應的進項可以用進項抵扣
郭老師
2023 12/30 13:45
上個月沒有進項那就交稅
郭老師
2023 12/30 13:48
復數(shù)發(fā)票是幾月份的?
郭老師
2023 12/30 14:09
你好,你這個月有進項認證的抵扣就行
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