問題已解決

老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結轉,本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結轉增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結轉么?還是說之前留抵的進項單獨結轉?

84785013| 提問時間:2023 06/06 14:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 留 抵的不用再結轉是直接抵扣就行?
2023 06/06 14:41
84785013
2023 06/06 14:44
可是有個問題,比如之前留抵的有1000,本月進項有2000,銷項有5000,如果只結轉本月進項的話,最后應交稅費-未交增值稅為3000,而實際繳納的增值稅為2000,這1000如何在分錄中體現?
玲老師
2023 06/06 14:45
進項留底那個不是在轉出多交增值稅里嗎?可以直接抵扣了,咱們未交增值稅里面實際體現的就是要交的稅款2000。
84785013
2023 06/06 14:47
老師,之前月份計算增值稅的時候,進項大于銷項,因為沒有需要繳納增值稅,所以就沒有做任何分錄,那么本月需要之前留抵的進項參與計算,如何寫分錄呢?
玲老師
2023 06/06 14:52
好,那您就直接計算銷項稅額減去進項,減去留底的差額。借轉出未交增值稅,貸未交增值稅2000。
84785013
2023 06/06 14:53
明白了,感謝老師耐心解答,謝謝老師?。?/div>
玲老師
2023 06/06 14:58
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