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下午好老師,本月沒有進項,只有銷項,前期有進項留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做???
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速問速答你好!這個也是一樣的,看你需要交多少
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
03/15 14:13
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下午好老師,本月沒有進項,只有銷項,前期有進項留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做???
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