問題已解決

老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務處理呀,已經(jīng)收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務處理是,借:管理費用~車輛使用費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款

84784989| 提問時間:2023 06/05 08:24
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
變賣開票 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%
2023 06/05 08:26
84784989
2023 06/05 08:30
謝謝老師,我們還沒開票,借:銀行存款 貸:其他應付款 ,可以不?開票之后,借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額
家權老師
2023 06/05 08:34
你好,不管是否開票都是一樣的處理。
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