問題已解決

老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務(wù)處理是,借:管理費用~車輛使用費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款

84784989| 提問時間:2023 06/05 08:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
變賣開票 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%
2023 06/05 08:26
84784989
2023 06/05 08:30
謝謝老師,我們還沒開票,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,可以不?開票之后,借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額
家權(quán)老師
2023 06/05 08:34
你好,不管是否開票都是一樣的處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~