問題已解決

8月份收到幾張專票,賬務(wù)處理是在借:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額。而9月份現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)不能抵扣,要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理?

84784976| 提問時間:2022 10/16 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 借管理費用等貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 10/16 16:20
84784976
2022 10/16 16:24
這兩筆分錄能否做到一張記張憑證上,9月的賬務(wù)處理上
郭老師
2022 10/16 16:30
你好,一筆兩筆分開都可以的。
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