問題已解決

老師,你好這月我有4800多進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅0,請問需計提再結(jié)轉(zhuǎn)?分錄? 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 4800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4800 次月交納時,分錄如何?

84785032| 提問時間:2023 05/25 19:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
把你的借方是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額吧。
2023 05/25 19:42
郭老師
2023 05/25 19:43
下一個月如果需要交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
郭老師
2023 05/25 19:43
你那個分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)剛才打錯。
84785032
2023 05/25 20:51
能完整寫下分錄?
郭老師
2023 05/25 20:53
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行 上面是下個月的 你那個分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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