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老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務(wù)處理

84785010| 提問時(shí)間:2023 05/24 09:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
把發(fā)票附在原暫估憑證后邊
2023 05/24 09:59
84785010
2023 05/24 09:59
賬務(wù)該如何處理呢
家權(quán)老師
2023 05/24 10:05
不抵扣增值稅不需做賬
84785010
2023 05/24 10:08
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,專票
家權(quán)老師
2023 05/24 10:14
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 也可以計(jì)入利潤分配-未分配利潤? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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