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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,跨年的費(fèi)用,員工今年才來報(bào)賬。去年也未計(jì)提,那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減嗎
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速問速答你好
借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸;庫存現(xiàn)金等科目
匯算清繳的時(shí)候,需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報(bào)?
2023 05/23 08:52
84785019
2023 05/23 08:58
好的,那老師年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要根據(jù)這個(gè)調(diào)整也相應(yīng)調(diào)整嗎
鄒老師
2023 05/23 08:59
你好,是的,需要做同步調(diào)整?
84785019
2023 05/23 09:18
那如果這寫費(fèi)用報(bào)賬在匯算清繳之后才收到,那怎么掛賬呢
鄒老師
2023 05/23 09:20
你好,如果這寫費(fèi)用報(bào)賬在匯算清繳之后才收到,還是跟上面那樣做分錄啊?
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