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匯算清繳多計(jì)提費(fèi)用如何賬務(wù)處理

84785046| 提問時(shí)間:2019 05/28 13:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不做賬,你們沒有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用做吧,沖回吧
2019 05/28 13:44
84785046
2019 05/28 13:50
有費(fèi)用,多計(jì)提了28780.93,同時(shí)補(bǔ)交所得稅217.03
maize老師
2019 05/28 13:52
沖回,還有實(shí)際沒有發(fā)生的費(fèi)用下次不要先入賬了,要不查到估計(jì)對(duì)你們罰款的
84785046
2019 05/28 13:52
麻煩老師告知這兩項(xiàng) 分錄,謝謝!
maize老師
2019 05/28 13:54
你用啥會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊
84785046
2019 05/28 13:55
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
maize老師
2019 05/28 13:57
那就沖回你之前借xx貸以前年度損益調(diào)整 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 下次不要做,沒有發(fā)生的做這個(gè)要是稽查到會(huì)罰款,依據(jù)是實(shí)際發(fā)生的,你這個(gè)是虛列費(fèi)用
84785046
2019 05/28 14:24
處理多提費(fèi)用分錄沒看明白,麻煩老師再說一下,謝謝
maize老師
2019 05/28 14:26
你之前咋做的啊,你先回復(fù)我吧
84785046
2019 05/28 14:35
是這樣做的老師
maize老師
2019 05/28 14:38
那現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785046
2019 05/28 14:42
好的,感謝老師耐心解答?。?/div>
maize老師
2019 05/28 15:17
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