問題已解決

老師,2021年計(jì)提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當(dāng)時(shí)也沒有調(diào)增,賬務(wù)上怎么處理???當(dāng)時(shí)計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款

84785012| 提問時(shí)間:2023 05/17 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
2023 05/17 15:39
84785012
2023 05/17 16:28
不需要先紅沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款?然后再 借以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付負(fù)數(shù) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤?
家權(quán)老師
2023 05/17 16:34
21年計(jì)提了,就把發(fā)票放在21年就是了哈。
84785012
2023 05/17 17:04
然后只需要做這一筆是嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款不需要通過以前年度損益了?
家權(quán)老師
2023 05/17 17:06
21年都已經(jīng)做賬了,不用再重復(fù)做了
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