問(wèn)題已解決
在申報(bào)年度所得稅時(shí)被提示稅款所屬期在匯繳年度的增值稅直接減免稅款未計(jì)入稅收總額,開票是按1%開的,做賬也是按1%的稅率入得賬,那減免的2%的部分沒(méi)做賬,現(xiàn)在申報(bào)要怎么處理呢,是要補(bǔ)錄分錄,還是直接在報(bào)表的哪里填寫這個(gè)數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)做賬是按借:應(yīng)收賬款(不含稅+1%稅率),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額(1%稅率)。在賬上沒(méi)體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)中
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速問(wèn)速答您好,那你當(dāng)時(shí)等于說(shuō),稅本身就1%的了
2023 05/11 16:10
84785017
2023 05/11 16:13
是的,當(dāng)時(shí)開票是按1%的稅率開的票,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局提示稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),那應(yīng)該是要怎么處理才行呢,之前賬本來(lái)就按1%處理的,現(xiàn)在又冒出來(lái)沒(méi)填寫減免稅款的這部分,我現(xiàn)在不清楚年報(bào)要怎么填,賬務(wù)要不要調(diào)整。
小鎖老師
2023 05/11 16:14
別調(diào)整的了,減免稅那個(gè)地方,不調(diào)也行
84785017
2023 05/11 16:16
現(xiàn)在不調(diào)那怎么申報(bào)呢,要在哪張表里填減免增值稅稅款的這個(gè)金額,這個(gè)金額不填應(yīng)該是不行吧,不填就變成漏報(bào)企業(yè)所得稅了。
小鎖老師
2023 05/11 16:17
因?yàn)槟悻F(xiàn)在沒(méi)法在填了,因?yàn)楸旧砭?%的稅率了,除非你只能該賬務(wù)處理
84785017
2023 05/11 16:18
您的意思年度申報(bào)這塊就不管它嗎?因?yàn)榇_實(shí)有規(guī)定減免增值稅稅款這塊在申報(bào)所得稅時(shí)確實(shí)要納入收入范圍內(nèi)
小鎖老師
2023 05/11 16:27
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785017
2023 05/11 16:28
不用管嗎?
小鎖老師
2023 05/11 16:28
對(duì)的,這個(gè)是不需要的
84785017
2023 05/11 16:29
這個(gè)不管不交所得稅后期會(huì)不會(huì)對(duì)公司有影響
小鎖老師
2023 05/11 16:30
這個(gè)肯定不會(huì)有影響的了
84785017
2023 05/11 16:30
好的,謝謝
小鎖老師
2023 05/11 16:30
沒(méi)事的哈,理解了就好
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