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小規(guī)模開票1%,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的是1%這部分,不是2%減免那部分吧

84784991| 提問時(shí)間:10/21 11:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的是1%這部分
10/21 11:27
84784991
10/21 11:27
那申報(bào)主表里的2%的減免額是不需要記賬來體現(xiàn)的是吧
文文老師
10/21 11:29
申報(bào)主表里的2%的減免額是不需要記賬來體現(xiàn)的
84784991
10/21 11:30
7-9印花稅在10月份申報(bào)的,我現(xiàn)在申報(bào)7-9報(bào)表是不是不用管這個(gè)印花稅,到時(shí)候在2024.1月末申報(bào)10-12的時(shí)候體現(xiàn)就行
文文老師
10/21 11:33
是的,你的理解是對的。
84784991
10/21 12:18
小規(guī)模增值稅免稅收入在申報(bào)財(cái)務(wù)表的時(shí)候填到營業(yè)外收入下的政府補(bǔ)助里嘛
文文老師
10/21 14:08
填到營業(yè)外收入下的政府補(bǔ)助,可以
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