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老師好,請問我這樣處理賬務(wù)是否正確? 上月暫估入賬: 借:管理費(fèi)用—其他 10萬 貸:其他應(yīng)付款—暫估 10萬 本月沖銷上月暫估 借:管理費(fèi)用—其他 -2萬 貸:其他應(yīng)付款—暫估 -2萬

84784950| 提問時(shí)間:2023 05/09 18:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您的賬務(wù)處理是正確的。
2023 05/09 18:35
84784950
2023 05/09 19:15
老師,請問這個(gè)不用通過庫存現(xiàn)金來處理賬務(wù)嗎?怎么感覺怪怪的呢?上月暫估的時(shí)候憑證后面沒有附件,本月沖銷暫估的時(shí)候,就用本月新收到的發(fā)票作為附件來做沖銷上月的暫估對吧?
玲老師
2023 05/09 19:16
你好沒有付款這樣是對的 收到發(fā)票沖暫估
84784950
2023 05/09 19:24
老師,這樣做賬的目的就是為了沖減費(fèi)用少交稅對吧?這個(gè)費(fèi)用暫估跟原材料暫估入賬是一個(gè)意思對吧?
玲老師
2023 05/09 19:25
是的,原理是一樣的,就是這樣,就是沒有發(fā)票的時(shí)候先暫估。這樣是權(quán)責(zé)發(fā)生制。 當(dāng)期取得的成本費(fèi)用就是沒有取得,發(fā)票也是正常入賬,就是這個(gè)原因。
玲老師
2023 05/09 19:25
然后后面回來發(fā)票就可以,所得稅前扣除。
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