問題已解決

老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?

84784978| 提問時(shí)間:2023 05/09 15:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
2023 05/09 15:37
84784978
2023 05/09 15:56
上月暫估的部分全部出庫(kù),余額數(shù)為0,這個(gè)月沖銷暫估,不就是負(fù)數(shù)了嘛
樸老師
2023 05/09 16:03
同學(xué)你好 對(duì)沒有收到發(fā)票嗎 先按發(fā)票來入庫(kù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~