問題已解決

老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?

84784978| 提問時間:2023 05/09 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 同學你好 這個不能是負數(shù)
2023 05/09 15:37
84784978
2023 05/09 15:56
上月暫估的部分全部出庫,余額數(shù)為0,這個月沖銷暫估,不就是負數(shù)了嘛
樸老師
2023 05/09 16:03
同學你好 對沒有收到發(fā)票嗎 先按發(fā)票來入庫
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