問(wèn)題已解決

22年沖紅了21年的收入,這筆賬怎么做

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/08 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 05/08 18:06
84784983
2023 05/08 18:08
我收入做負(fù)數(shù),我匯算清繳收入那一欄就變負(fù)數(shù)了,這個(gè)能行嗎
郭老師
2023 05/08 18:10
你好,你只有這一個(gè)收入,其他的沒(méi)有嗎?
84784983
2023 05/08 18:33
有收入,我有50萬(wàn)收入,沖了52萬(wàn)收入,所以我收入就負(fù)2萬(wàn)了
郭老師
2023 05/08 18:47
那你看下你的銷(xiāo)售額,填寫(xiě)負(fù)數(shù)能保存了吧?
84784983
2023 05/08 18:48
可以,但有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2023 05/08 18:55
你好,可以忽略這個(gè)提示的,只要你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額是一樣的就行。
84784983
2023 05/09 11:32
今年增值稅是5 0萬(wàn),今年紅沖了52萬(wàn),更改了去年的增值稅報(bào)表,所以分錄可以寫(xiě)一筆沖去年的嗎
郭老師
2023 05/09 11:35
可以的,可以這么做的。
84784983
2023 05/09 11:36
那分錄怎么處理呢
郭老師
2023 05/09 11:39
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi), 貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
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