問題已解決
麻煩咨詢個問題,我們公司22年七月份沖紅21年4季度的兩張專票,然后在22年3季度申報的時候更正了21年的增值稅申報表,這兩個發(fā)票的沖紅負收入算在了21年的收入里,但是22年沖紅的,賬上是按22年的負收入計的總收入493萬,現(xiàn)在申報22年的企業(yè)所得稅,直接按493萬報可以嗎?會被預(yù)警嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這個可以的
2023 05/08 15:53
84785006
2023 05/08 15:54
493是減掉這兩張沖紅票后的金額
84785006
2023 05/08 15:55
這樣報的話,就是增值稅收入金額512萬,所得稅收入金額493萬,會被預(yù)警嗎
樸老師
2023 05/08 16:03
同學(xué)你好
這個會的哦
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