問題已解決
單位有個業(yè)務(wù)是這樣的,之前是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 后來付款借應(yīng)付賬款-X公司貸銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票是沖暫估 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-X公司 這樣對嗎?
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速問速答你好,稍等。我看一下啊回
2023 04/24 16:01
玲老師
2023 04/24 16:01
把主營業(yè)務(wù)成本暫估,那個分錄也要紅沖,再做一筆按發(fā)票金額做。
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